| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3764 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 623915405 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA 28° PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF A NEGOCIAÇÃO RFB N°3965283......... - PAGAMENTO DA PARCELA COMP.06/2020, REF. PARCELAMENTO N°623915405...................... | 12.988,52 | 12.988,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PAGAMENTO DA 28° PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REF A NEGOCIAÇÃO RFB N°3965283......... - PAGAMENTO DA PARCELA COMP.06/2020, REF. PARCELAMENTO N°623915405...................... | 12.988,52 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 12.988,52 | ||
| 24/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2020 INSS - 9672 | 12.988,52 | ||
| TOTAL | 12.988,52 | 12.988,52 | 12.988,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||