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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIMONE DE MELLO MERGEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3827 Data de lançamento: 18/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.50 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SMEC;........... -CANO DE COBRE 5/8MT;.......... 27,00 148,50
5.50 -CANO DE COBRE 3/8 MT;............. 16,50 90,75
3.00 -POLIPEX ISOLANTE 5/8;......... 3,50 10,50
3.00 -POLIPEX ISOLANTE 3/8;........ 3,00 9,00
2.00 - FITA PVC;.......... 5,50 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SMEC;........... -CANO DE COBRE 5/8MT;.......... -CANO DE COBRE 3/8 MT;............. -POLIPEX ISOLANTE 5/8;......... -POLIPEX ISOLANTE 3/8;........ - FITA PVC;.......... 269,75
02/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 269,75
03/07/2020 Pagamento de Empenho 3827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,75
TOTAL 269,75 269,75 269,75
SALDO A PAGAR 0,00