| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 29/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 06/2020. | 2.242,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 06/2020. | 2.242,84 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2020. | 2.242,84 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 4055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.242,84 | ||
| TOTAL | 2.242,84 | 2.242,84 | 2.242,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||