O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 29/06/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENNHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA/CONSTRUÇÃO NAS ESCOLAS MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA,SIEGFRIED HEUSER e SARCI TEODORO SAMPAIO;......... -PLUG 1/2;............. 1,00 1,00
5.00 -CANALETA SIST X;.......... 13,00 65,00
5.00 -TOMADA SIST X COM CAIXA;...... 11,85 59,25
40.00 -FIO 2,5;............ 1,70 68,00
4.00 -PLAFON;............. 5,00 20,00
6.00 -LÂMPADA LED;........... 12,60 75,60
1.00 -TE 20;....... 1,00 1,00
2.00 -TE ADAPTADOR;......... 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2020 EMPENNHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA/CONSTRUÇÃO NAS ESCOLAS MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA,SIEGFRIED HEUSER e SARCI TEODORO SAMPAIO;......... -PLUG 1/2;............. -CANALETA SIST X;.......... -TOMADA SIST X COM CAIXA;...... -FIO 2,5;............ -PLAFON;............. -LÂMPADA LED;........... -TE 20;....... -TE ADAPTADOR;......... 301,85
02/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 301,85
03/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 301,85
TOTAL 301,85 301,85 301,85
SALDO A PAGAR 0,00