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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUCIANE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4208 Data de lançamento: 01/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO ADITAMENTO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE DIGITADOR DAS ATIVIDADES DO PIM,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº198/2019....................... -PAGAMENO REF.AO PERÍODO DE 21 A 30/06/2020(10 DIAS)......... 35,48 354,84
6.00 -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (06 MESES)....................... 1.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2020 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO ADITAMENTO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE DIGITADOR DAS ATIVIDADES DO PIM,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº198/2019....................... -PAGAMENO REF.AO PERÍODO DE 21 A 30/06/2020(10 DIAS)......... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (06 MESES)....................... 6.354,84
22/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 354,84
28/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4208/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 354,84
06/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.000,00
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000017. LUCIANE DOS SANTOS - 13712 1.000,00
10/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.000,00
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000018. LUCIANE DOS SANTOS - 13712 1.000,00
07/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.000,00
05/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.000,00
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000020. LUCIANE DOS SANTOS - 13712 1.000,00
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000019. LUCIANE DOS SANTOS - 13712 1.000,00
02/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.000,00
03/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.021 LUCIANE DOS SANTOS - 13712 1.000,00
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 677,46
29/12/2020 MOTIVO: VALOR DO EMPENHO A MAIOR QUE O PERÍODO ADITIVADO DO CONTRATO Nº198/2019. -322,54
12/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4208/2020 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº198/2019 E DE ACORDO COM A NFS-e nº202.000.000.000.022,RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS ANEXO. LUCIANE DOS SANTOS - 13712 677,46
TOTAL 6.032,30 6.032,30 6.032,30
SALDO A PAGAR 0,00