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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4259 Data de lançamento: 06/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9647;........... *GOL IRX 6827;............ -RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR;.. 180,00 180,00
1.00 -RELE DE GÁS 980;........ 250,00 250,00
1.00 -ROLAMENTO;............ 88,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9647;........... *GOL IRX 6827;............ -RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR;.. -RELE DE GÁS 980;........ -ROLAMENTO;............ 518,00
10/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 518,00
14/07/2020 Pagamento de Empenho 4259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 518,00
TOTAL 518,00 518,00 518,00
SALDO A PAGAR 0,00