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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4284 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -349,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... 1.287,57 1.287,57
1.00 -261,65 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827.......................... 969,26 969,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -349,62 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.......................... -261,65 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827.......................... 2.256,83
08/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.256,83
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 2.256,83
TOTAL 2.256,83 2.256,83 2.256,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.