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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4289 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -105 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ7088........ 397,75 397,75
1.00 -93 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB2421........ 348,57 348,57
1.00 -138,02 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD9382...... 510,19 510,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -105 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ7088........ -93 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB2421........ -138,02 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD9382...... 1.256,51
08/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.256,51
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 1.256,51
TOTAL 1.256,51 1.256,51 1.256,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.