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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4340 Data de lançamento: 13/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;...... -LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO;...... 55,00 55,00
1.00 -LÂMPADA DA SINALEIRA TRASEIRA;... 10,00 10,00
1.00 -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA;..... 145,00 145,00
1.00 -MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA;.. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;...... -LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DIREITO;...... -LÂMPADA DA SINALEIRA TRASEIRA;... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA;..... -MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA;.. 490,00
03/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 490,00
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2020 ROGERIO BONATO ME - 3410 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00