| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD |
| Número do empenho: | 4358 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ..... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA;.......... *ESCOLA MUN.ENS.FUND. EUCLYDES KLIEMANN;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOSÉ DE ANCHIETA;................ -PCT DE ARROZ DE 5KG CADA;.... | 12,99 | 1.130,13 |
| 261.00 | -ÓLEO DE SOJA;.......... | 3,99 | 1.041,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ..... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.UNIÃO E VITÓRIA;................ *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOÃO GONÇALVES VIEIRA;.......... *ESCOLA MUN.ENS.FUND. EUCLYDES KLIEMANN;........... *ESCOLA MUN.ENS.FUND.JOSÉ DE ANCHIETA;................ -PCT DE ARROZ DE 5KG CADA;.... -ÓLEO DE SOJA;.......... | 2.171,52 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.171,52 | ||
| 06/08/2020 | Pagamento de Empenho 4358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.171,52 | ||
| TOTAL | 2.171,52 | 2.171,52 | 2.171,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||