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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4361 Data de lançamento: 13/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
153.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS INFANTIS E ESPECIAL;........... *ESCOLA MUN.ED.INF.PINGO DE GENTE;................ *ESCOLA MUN.ED.INF.HARMONIA;.......... *ESCOLA MUN.ED.INF. LORIEN BRESCANSIN;........... *ESCOLA MUN.E.ESPECIAL RESINA BERNHARD;................ -FARINHA DE TRIGO,PCT DE 5KG CADA;............ 11,18 1.710,54
306.00 -MACARRÃO ,500GR CADA;....... 2,18 667,08
153.00 -BISCOITO ,400GR;........ 3,19 488,07
153.00 -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO,125GR;........... 4,89 748,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME LEI DE N°13.987,PARA AS ESCOLAS INFANTIS E ESPECIAL;........... *ESCOLA MUN.ED.INF.PINGO DE GENTE;................ *ESCOLA MUN.ED.INF.HARMONIA;.......... *ESCOLA MUN.ED.INF. LORIEN BRESCANSIN;........... *ESCOLA MUN.E.ESPECIAL RESINA BERNHARD;................ -FARINHA DE TRIGO,PCT DE 5KG CADA;............ -MACARRÃO ,500GR CADA;....... -BISCOITO ,400GR;........ -FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO,125GR;........... 3.613,86
14/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.613,86
16/07/2020 Pagamento de Empenho 4361/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.613,86
TOTAL 3.613,86 3.613,86 3.613,86
SALDO A PAGAR 0,00