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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4376 Data de lançamento: 14/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER COLOCADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............... -COLCHÃO DE SOLTEIRO;........... 100,00 100,00
2.00 -COBERTORES DE SOLTEIRO;....... 209,00 418,00
1.00 -JG. DE LENÇOL DE SOLTEIRO(LENÇOL E FRONHA);.......... 69,00 69,00
1.00 -TRAVESSEIRO;......... 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER COLOCADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............... -COLCHÃO DE SOLTEIRO;........... -COBERTORES DE SOLTEIRO;....... -JG. DE LENÇOL DE SOLTEIRO(LENÇOL E FRONHA);.......... -TRAVESSEIRO;......... 636,00
23/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 636,00
18/08/2020 Pagamento de Empenho 4376/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 636,00
TOTAL 636,00 636,00 636,00
SALDO A PAGAR 0,00