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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4397 Data de lançamento: 14/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE,PARA SER UTILIZADO NOS CUBOS DE RODAS DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON;...... -10W30 LUBRAX UNITRACTOR;...... 510,00 1.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE,PARA SER UTILIZADO NOS CUBOS DE RODAS DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON;...... -10W30 LUBRAX UNITRACTOR;...... 1.530,00
29/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 1.530,00
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2020 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 10779 1.530,00
TOTAL 1.530,00 1.530,00 1.530,00
SALDO A PAGAR 0,00