| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4415 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 14/07/2020....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.961.200.072.753/ 861.961.200.072.754/ 861.961.200.072.755/ 861.961.200.072.756/ 861.961.200.072.757/ 861.961.200.072.758/ 861.961.200.072.759/ 861.961.200.072.760/ 861.961.200.072.761/ 861.961.200.072.762/ 861.961.200.072.763.............. | 10,45 | 114,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 14/07/2020....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.961.200.072.753/ 861.961.200.072.754/ 861.961.200.072.755/ 861.961.200.072.756/ 861.961.200.072.757/ 861.961.200.072.758/ 861.961.200.072.759/ 861.961.200.072.760/ 861.961.200.072.761/ 861.961.200.072.762/ 861.961.200.072.763.............. | 114,95 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 114,95 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 114,95 | ||
| TOTAL | 114,95 | 114,95 | 114,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||