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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PASSO FUNDO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4422 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN IZS 9I18;.... -FILTRO CJ.COMBUST;.......... 54,61 54,61
1.00 -ELEMENTO FILTRO AR;......... 51,24 51,24
1.00 -LIMPA CX ,EVAPORADORA AR COND;.. 261,45 261,45
1.00 -LIMPEZA TOTAL FLEX DE 500ML;.... 157,44 157,44
1.00 -MOTORKOTE CONDICIONADOR;....... 152,25 152,25
1.00 -PROTETOR DE POLO DE BATERIA;... 56,72 56,72
1.00 -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR;..... 43,55 43,55
1.00 -ANEL RETENTOR;.......... 11,03 11,03
4.00 -VELA DA IGNIÇÃO;........ 16,36 65,44
1.00 -FILTRO AR CONDICIONADO;..... 60,70 60,70
1.00 -KIT DE LUBRIFICANTES P/ REVISÃO;..... 67,57 67,57
1.00 -LIMPA FREIOS BK CLEANER;.... 77,72 77,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO GM SPIN IZS 9I18;.... -FILTRO CJ.COMBUST;.......... -ELEMENTO FILTRO AR;......... -LIMPA CX ,EVAPORADORA AR COND;.. -LIMPEZA TOTAL FLEX DE 500ML;.... -MOTORKOTE CONDICIONADOR;....... -PROTETOR DE POLO DE BATERIA;... -FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR;..... -ANEL RETENTOR;.......... -VELA DA IGNIÇÃO;........ -FILTRO AR CONDICIONADO;..... -KIT DE LUBRIFICANTES P/ REVISÃO;..... -LIMPA FREIOS BK CLEANER;.... 1.059,72
21/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. 1.059,72
21/07/2020 Pagamento de Empenho 4422/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.059,72
TOTAL 1.059,72 1.059,72 1.059,72
SALDO A PAGAR 0,00