| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ILMO STUMM |
| Número do empenho: | 4429 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -1º PRÊMIO Nº BILHETE 1.462, CONFORME SORTEIO Nfg 90/MARÇO de 2020, realizado no dia 13/07/2020 ..... | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -1º PRÊMIO Nº BILHETE 1.462, CONFORME SORTEIO Nfg 90/MARÇO de 2020, realizado no dia 13/07/2020 ..... | 250,00 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 250,00 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4429/2020 ILMO STUMM - 8092 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||