| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMéRCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4459 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE ,PARA O RADIADOR DO VEÍCULO(PATROLA) QUE UTILIZAMOS NOS SVÇ. DIÁRIOS DA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -FLUIDO P/ O RADIADOR ;......... | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE ,PARA O RADIADOR DO VEÍCULO(PATROLA) QUE UTILIZAMOS NOS SVÇ. DIÁRIOS DA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO;........... -FLUIDO P/ O RADIADOR ;......... | 18,00 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 18,00 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 4459/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||