O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4479 Data de lançamento: 21/07/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9649;.......... -KIT CORREIA DENTADA;....... 498,00 498,00
1.00 -CORREIA ACESSORIO;....... 79,00 79,00
1.00 -ROLAMENTO ACESSORIO;.......... 77,00 77,00
1.00 -CORREIA D/H;........... 66,00 66,00
1.00 -CORREIA DENTADA ,BOMBA D'ÁGUA;..... 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO 9649;.......... -KIT CORREIA DENTADA;....... -CORREIA ACESSORIO;....... -ROLAMENTO ACESSORIO;.......... -CORREIA D/H;........... -CORREIA DENTADA ,BOMBA D'ÁGUA;..... 822,00
29/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 822,00
04/08/2020 Pagamento de Empenho 4479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 822,00
TOTAL 822,00 822,00 822,00
SALDO A PAGAR 0,00