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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4636 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 07/2020. 1.474,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 07/2020. 1.474,37
28/07/2020 liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 1.474,37
30/07/2020 Pagamento de Empenho 4636/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.474,37
TOTAL 1.474,37 1.474,37 1.474,37
SALDO A PAGAR 0,00