| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 696,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 696,66 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 696,66 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 4703/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 696,66 | ||
| TOTAL | 696,66 | 696,66 | 696,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||