| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4735 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente 07/2020. | 903,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha pagamento referente 07/2020. | 903,92 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 903,92 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 4735/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 903,92 | ||
| TOTAL | 903,92 | 903,92 | 903,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||