| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 5.473,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 5.473,33 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 5.473,33 | ||
| 28/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 145,86 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.327,47 | ||
| TOTAL | 5.473,33 | 5.473,33 | 5.473,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/07/2020 | 145,86 | Lançada | |
| TOTAL | 145,86 |