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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4749 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 07/2020. 99,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente 07/2020. 99,43
28/07/2020 liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 99,43
28/07/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 8,94
30/07/2020 Pagamento de Empenho 4749/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,49
TOTAL 99,43 99,43 99,43
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 28/07/2020 8,94 Lançada
TOTAL   8,94