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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4961 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS,GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/18 E CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº126/2018.............. -PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2020(07 MESES).......... 3.095,00 21.665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS,GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/18 E CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº126/2018.............. -PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2020(07 MESES).......... 21.665,00
06/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
06/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.095,00
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.095,00
10/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4961/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000017. GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
07/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
05/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.095,00
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.095,00
10/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4961/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.023 GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.095,00
08/01/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 3.095,00
08/01/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4961/2020, 13188 - GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS 61,90
21/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL FINAL DO EMPENHO 4961/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.100.000.000.025 GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 3.033,10
TOTAL 21.665,00 21.665,00 21.665,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 08/01/2021 61,90 Lançada
TOTAL   61,90