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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4966 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,NAS ATIVIDA DES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECI FICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002 /2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018.............. -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020(01 MÊS)....... 2.820,61 2.820,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,NAS ATIVIDA DES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECI FICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002 /2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018.............. -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020(01 MÊS)....... 2.820,61
17/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 2.820,61
17/08/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4966/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 310,27
17/08/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4966/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 122,14
18/08/2020 Pagamento de Empenho 4966/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.388,20
TOTAL 2.820,61 2.820,61 2.820,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 17/08/2020 310,27 Lançada
ISS - LIVRE 17/08/2020 122,14 Lançada
TOTAL   432,41