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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4973 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,NAS ATIVIDA DES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018........... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020(01 MÊS)............... 2.819,07 2.819,07
1.00 -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020( 01 MÊS).............. 2.819,07 2.819,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,NAS ATIVIDA DES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018........... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020(01 MÊS)............... -SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020( 01 MÊS).............. 5.638,14
17/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.638,14
17/08/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4973/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 620,19
17/08/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4973/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 244,15
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 4.773,80
TOTAL 5.638,14 5.638,14 5.638,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 17/08/2020 620,19 Lançada
ISS - LIVRE 17/08/2020 244,15 Lançada
TOTAL   864,34