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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4985 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -LÂMPADA TUBULAR LED T8 10W;..... 23,00 138,00
11.00 -LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K;.... 9,50 104,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -LÂMPADA TUBULAR LED T8 10W;..... -LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K;.... 242,50
24/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 242,50
25/08/2020 Pagamento de Empenho 4985/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 242,50
TOTAL 242,50 242,50 242,50
SALDO A PAGAR 0,00