O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5014 Data de lançamento: 06/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS);............ -CAIXA DE DESCARGA;........ 35,00 105,00
1.00 -COLA AZT;......... 4,50 4,50
1.00 -ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO ;....... 3,50 3,50
3.00 -FITA VEDA ROSCA ;....... 2,50 7,50
1.00 -LUVA;......... 6,00 6,00
1.00 -MANGOTE;.......... 6,00 6,00
9.00 -PARAFUSO COM BUCHA 8MM;....... 0,45 4,05
4.00 -PINTA PISO 3,6 LT,COR CINZA;.... 54,00 216,00
4.00 -SIFÃO;.......... 10,00 40,00
2.00 -TINTA ACRÍLICA 18LT,COR BRANCA;. 240,00 480,00
1.00 -TUBO DE DESCIDA;......... 10,00 10,00
2.00 -VÁLVULA P/ PIA;........ 9,50 19,00
1.00 -VÁLVULA P/ PIA DE BANHEIRO;... 5,00 5,00
2.00 -ENGATE 1M;........... 10,00 20,00
1.00 -AREIÃO;............ 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS);............ -CAIXA DE DESCARGA;........ -COLA AZT;......... -ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO ;....... -FITA VEDA ROSCA ;....... -LUVA;......... -MANGOTE;.......... -PARAFUSO COM BUCHA 8MM;....... -PINTA PISO 3,6 LT,COR CINZA;.... -SIFÃO;.......... -TINTA ACRÍLICA 18LT,COR BRANCA;. -TUBO DE DESCIDA;......... -VÁLVULA P/ PIA;........ -VÁLVULA P/ PIA DE BANHEIRO;... -ENGATE 1M;........... -AREIÃO;............ 1.056,55
27/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.056,55
28/08/2020 Pagamento de Empenho 5014/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.056,55
TOTAL 1.056,55 1.056,55 1.056,55
SALDO A PAGAR 0,00