Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:.............
*SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...
*SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO.
*SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO.....
*SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO......
*SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA....
*SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP......
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2020(03 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2020(23 DIAS).............. |
14.797,35 |
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05/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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3.928,50 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.928,50 |
03/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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17/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.928,50 |
14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.928,50 |
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14/04/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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58,93 |
14/04/2020 |
NÃOA FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-3.928,50 |
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07/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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3.011,85 |
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07/05/2020 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 504/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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45,18 |
04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.966,67 |
04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 504/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.869,57 |
TOTAL |
14.797,35 |
14.797,35 |
14.797,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.