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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5086 Data de lançamento: 11/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,MEDICAMENTO ,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -VENLIFT OD 75MG,CX COM 30 COMP;....... 75,00 75,00
1.00 -MENELAT 30MG,CX COM 30COMP;.... 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,MEDICAMENTO ,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -VENLIFT OD 75MG,CX COM 30 COMP;....... -MENELAT 30MG,CX COM 30COMP;.... 187,00
21/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 187,00
23/12/2020 Pagamento de Empenho 5086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 187,00
TOTAL 187,00 187,00 187,00
SALDO A PAGAR 0,00