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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANGELA MORONI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Data de lançamento: 12/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Incremento Temp. SUAS COVID-19- Portaria 378/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 65 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFIS SIONAL AUTÔNOMO NA FUNÇÃO DE MONITORA, QUE ESTÁ SUBSTITUINDO AS MONITORAS QUE SE ENCONTRAM AFASTADAS EM QUARENTENA DEVIDO À SUSPEITAS DE CONTÁGIO PELO COVID-19......................... -SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 A 05/09/2020 (DOIS MESES)..................... 1.250,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFIS SIONAL AUTÔNOMO NA FUNÇÃO DE MONITORA, QUE ESTÁ SUBSTITUINDO AS MONITORAS QUE SE ENCONTRAM AFASTADAS EM QUARENTENA DEVIDO À SUSPEITAS DE CONTÁGIO PELO COVID-19......................... -SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 A 05/09/2020 (DOIS MESES)..................... 2.500,00
18/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.250,00
18/08/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2020, 10718 - Angela Moroni da Silva 137,50
18/08/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2020, 10718 - Angela Moroni da Silva 62,50
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5099/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2020,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNIMO-RPA Nº001.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº135/2020. ANGELA MORONI DA SILVA - 10718 1.050,00
04/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.250,00
04/09/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2020, 10718 - Angela Moroni da Silva 137,50
04/09/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5099/2020, 10718 - Angela Moroni da Silva 62,50
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5099/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/08 A 05/09/2020(01 MÊS) CONFORME CONTRATO Nº135/2020 RPA Nº002. ANGELA MORONI DA SILVA - 10718 1.050,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 18/08/2020 137,50 Lançada
ISS - LIVRE 18/08/2020 62,50 Lançada
INSS 04/09/2020 137,50 Lançada
ISS - LIVRE 04/09/2020 62,50 Lançada
TOTAL   400,00