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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5107 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PISO INFERIOR ,JUNTO O CENTRO ADMINISTRATIVO_PREFEITURA;...... -PCT SEPARADOR N°3;.... 3,00 12,00
1.00 -FITA CREPE ,LARGA;.... 13,00 13,00
2.00 -COLA SILICONE 50GR;.... 6,80 13,60
2.00 -TORNEIRA MEBER,AUTOMÁTICA;.... 206,00 412,00
3.00 -LATA DE AREIA;.... 7,00 21,00
1.00 -SC. DE CIMENTO;...... 30,00 30,00
1.00 -ALVENARITE;....... 7,50 7,50
4.00 -PORTA PAPEL TOALHA;..... 53,80 215,20
4.00 -PORTA PAPEL HIGIÊNICO;... 53,80 215,20
4.00 -SABONETEIRA DOSADORA;...... 53,80 215,20
1.00 -VEDA ROSCA LÍQUIDO;..... 22,50 22,50
1.00 -COLA ,POTE 175GR;...... 16,00 16,00
3.00 -FITA VEDA ROSCA;...... 10,00 30,00
4.00 -LUVA 50 X 1,1/2;..... 10,00 40,00
4.00 -REDUÇÃO 50 X 20;........ 2,50 10,00
4.00 -CAP 20;......... 1,00 4,00
8.00 -PLUG 1,1/2;...... 1,00 8,00
6.00 -JOELHO AZUL;....... 3,50 21,00
2.00 -LIXA;....... 3,60 7,20
1.00 -BARRA ,CANO 20;........ 16,00 16,00
1000.00 -CLIPS SLIM;........ 0,17 170,00
4.00 -REGISTRO MEBER;.... 39,60 158,40
4.00 -ACABAMENTO MEBER;....... 25,20 100,80
4.00 -LUVA AZUL 20;......... 3,60 14,40
4.00 -ADAPTADOR 20;..... 1,00 4,00
1.00 -CAP 40;.......... 2,00 2,00
6.00 -MANGOTE;... 6,00 36,00
2.00 -SIFÃO;......... 8,00 16,00
2.00 -VÁLVULA;.......... 5,00 10,00
16.00 -BUCHA BRANCA;........... 0,50 8,00
16.00 -PARAFUSO P/ VASO;......... 3,00 48,00
10.00 -REJUNTE BRANCO;......... 3,50 35,00
2.00 -BLOCO ESPUMA;........ 6,70 13,40
200.00 -CUNHA;............. 0,35 70,00
600.00 -ESPAÇADOR,NIVELADOR;..... 0,19 114,00
2.00 -GRELHA,PLÁSTICA;.......... 4,50 9,00
2.00 -SUPORTE ,GRELHA;....... 4,50 9,00
3.00 -LATA DE AREIA;...... 7,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO PISO INFERIOR ,JUNTO O CENTRO ADMINISTRATIVO_PREFEITURA;...... -PCT SEPARADOR N°3;.... -FITA CREPE ,LARGA;.... -COLA SILICONE 50GR;.... -TORNEIRA MEBER,AUTOMÁTICA;.... -LATA DE AREIA;.... -SC. DE CIMENTO;...... -ALVENARITE;....... -PORTA PAPEL TOALHA;..... -PORTA PAPEL HIGIÊNICO;... -SABONETEIRA DOSADORA;...... -VEDA ROSCA LÍQUIDO;..... -COLA ,POTE 175GR;...... -FITA VEDA ROSCA;...... -LUVA 50 X 1,1/2;..... -REDUÇÃO 50 X 20;........ -CAP 20;......... -PLUG 1,1/2;...... -JOELHO AZUL;....... -LIXA;....... -BARRA ,CANO 20;........ -CLIPS SLIM;........ -REGISTRO MEBER;.... -ACABAMENTO MEBER;....... -LUVA AZUL 20;......... -ADAPTADOR 20;..... -CAP 40;.......... -MANGOTE;... -SIFÃO;......... -VÁLVULA;.......... -BUCHA BRANCA;........... -PARAFUSO P/ VASO;......... -REJUNTE BRANCO;......... -BLOCO ESPUMA;........ -CUNHA;............. -ESPAÇADOR,NIVELADOR;..... -GRELHA,PLÁSTICA;.......... -SUPORTE ,GRELHA;....... -LATA DE AREIA;...... 2.168,40
22/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 2.168,40
23/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 2.168,40
TOTAL 2.168,40 2.168,40 2.168,40
SALDO A PAGAR 0,00