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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 66 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4926 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE FARINHA DE TRIGO 5 KG... 11,18 223,60
60.00 ÓLEO DE SOJA 4,79 287,40
20.00 PACOTE DE BISCOITO 400g 3,29 65,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4926 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE FARINHA DE TRIGO 5 KG... ÓLEO DE SOJA PACOTE DE BISCOITO 400g 576,80
13/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 576,80
18/08/2020 Pagamento de Empenho 5114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,80
TOTAL 576,80 576,80 576,80
SALDO A PAGAR 0,00