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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IASSER MISAEL DAOUD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5115 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 66 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4929 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE DE MACARRÃO 500g........ 2,16 86,40
20.00 EXTRATO DE TOMATE 350g 1,27 25,40
20.00 FERMENTO BIOLÓGICO 125g 4,68 93,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4929 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. AQUISIÇÃO DE ACORDO COM O ART 2º DA PORTARIA 369/20 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE DE MACARRÃO 500g........ EXTRATO DE TOMATE 350g FERMENTO BIOLÓGICO 125g 205,40
17/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 205,40
18/09/2020 Pagamento de Empenho 5115/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,40
TOTAL 205,40 205,40 205,40
SALDO A PAGAR 0,00