| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 14/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Açoes do SUAS no combate à COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Repasse Fin. Emergencial Portaria 369/20-COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4931 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE FARINHA DE TRIGO 5 KG... | 11,18 | 111,80 |
| 30.00 | ÓLEO DE SOJA | 4,79 | 143,70 |
| 10.00 | PACOTE BISCOITO 400g | 3,29 | 32,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4931 DE 31/07/2020 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA LICITACON DO TCE-RS... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS A FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19. COM BASE NO ART.2º DA PORTARIA Nº369/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA....... -PACOTE FARINHA DE TRIGO 5 KG... ÓLEO DE SOJA PACOTE BISCOITO 400g | 288,40 | ||
| 14/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 288,40 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 5136/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,40 | ||
| TOTAL | 288,40 | 288,40 | 288,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||