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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Data de lançamento: 26/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BASE DO SAMU......... 139,90 1.119,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2020 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BASE DO SAMU......... 1.119,20
04/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 419,70
04/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5260/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 30/07/2020(03 MESES),CONFORME NFSC Nº000011854 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 419,70
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5260/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFSC Nº000011870 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 139,90
30/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
06/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5260/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,90
10/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5260/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,90
02/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
08/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5260/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,90
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 139,90
30/12/2020 Pagamento de Empenho 5260/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,90
TOTAL 1.119,20 1.119,20 1.119,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.