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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5406 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente08/2020. 6.241,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente08/2020. 6.241,60
27/08/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. 6.241,60
27/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 22,00
27/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 176,08
27/08/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 504,76
31/08/2020 Pagamento de Empenho 5406/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.538,76
TOTAL 6.241,60 6.241,60 6.241,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 27/08/2020 22,00 Lançada
BERS - Consignados 27/08/2020 176,08 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/08/2020 504,76 Lançada
TOTAL   702,84