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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 31/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;................ -CONSERTO DE PNEU;........... 50,00 1.650,00
27.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... 100,00 2.700,00
3.00 -SVÇ. DE LAVAGEM;........ 250,00 750,00
8.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... 50,00 400,00
1.00 -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... 200,00 200,00
1.00 -SVÇ. DE MONTAGEM DE PNEU;..... 100,00 100,00
1.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;.... 100,00 100,00
1.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... 200,00 200,00
2.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... 100,00 200,00
1.00 -SVÇ. DE LAVAGEM;..... 200,00 200,00
1.00 -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... 40,00 40,00
1.00 -SVÇ. DE LAVAGEM;..... 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;................ -CONSERTO DE PNEU;........... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... -SVÇ. DE LAVAGEM;........ -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... -SVÇ. DE MONTAGEM DE PNEU;..... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;.... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;....... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... -SVÇ. DE LAVAGEM;..... -SVÇ. DE CONSERTO DE PNEU;..... -SVÇ. DE LAVAGEM;..... 6.640,00
05/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 6.640,00
11/02/2020 Pagamento de Empenho 548/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.640,00
TOTAL 6.640,00 6.640,00 6.640,00
SALDO A PAGAR 0,00