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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2019...................... ADAPTADOR DE SORO(extensor de soro) 0,59 5,90
300.00 ÁLCOOL 70% 1 litro 3,90 1.170,00
20.00 ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL (ATADURA GESSADA) 20 CM 2,96 59,20
20.00 ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL (ATADURA GESSADA) 8cm X 0,83 16,60
24.00 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 15 CM 0,59 14,16
16.00 BOBINA PARA ELETRO EM ROLO 210MMX30 M 18,20 291,20
200.00 CATETER TIPO ÓCULOS NASAL 0,74 148,00
25.00 CLAMP-UMBILICAL 0,30 7,50
30.00 COMPRESSA DE GAZE 10X10 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 30,65 919,50
12.00 DRENO DE PENROSE N3 1,73 20,76
12.00 DRENO DE PERNROSE N 4 1,99 23,88
30.00 EQUIPO BURETA DESCARTÁVEL MICROGOTAS 4,19 125,70
100.00 EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE 3,04 304,00
2.00 ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL 55,21 110,42
40.00 LUVA PROCED TAM M C/ 100 UN 13,40 536,00
40.00 LUVA PROCED TAM P C/ 100 UN 13,40 536,00
3.00 MALHA TUBULAR 6,95 20,85
1.00 PAPEL GRAU 150/100 54,27 54,27
10.00 PVPI 1 L 17,28 172,80
250.00 RINGER LACTATO 1000 ML 4,86 1.215,00
200.00 RINGER LACTATO 500 ML 3,24 648,00
1500.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%100 ML 2,16 3.240,00
800.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%1000 ML 4,83 3.864,00
1000.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%250 ML 2,27 2.270,00
300.00 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000 ML 5,17 1.551,00
30.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 0,51 15,30
30.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 0,51 15,30
30.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 0,46 13,80
30.00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 0,56 16,80
60.00 SONDA FOLEY 14 2,54 152,40
60.00 SONDA FOLEY 16 2,54 152,40
60.00 SONDA FOLEY 18 2,54 152,40
20.00 SONDA URETRAL 16 0,51 10,20
10.00 SONDA URETRAL 4 0,46 4,60
10.00 SONDA URETRAL 6 0,46 4,60
6.00 VASELINA LÍQUIDA 1Lt 15,00 90,00
200.00 cateter tipo óculos nasal adulto 0,74 148,00
50.00 cateter tipo óculos nasal pediátrico 0,96 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2019...................... ADAPTADOR DE SORO(extensor de soro) ÁLCOOL 70% 1 litro ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL (ATADURA GESSADA) 20 CM ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL (ATADURA GESSADA) 8cm X ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICA 15 CM BOBINA PARA ELETRO EM ROLO 210MMX30 M CATETER TIPO ÓCULOS NASAL CLAMP-UMBILICAL COMPRESSA DE GAZE 10X10 CM 13 FIOS PACOTE COM 500 DRENO DE PENROSE N3 DRENO DE PERNROSE N 4 EQUIPO BURETA DESCARTÁVEL MICROGOTAS EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL LUVA PROCED TAM M C/ 100 UN LUVA PROCED TAM P C/ 100 UN MALHA TUBULAR PAPEL GRAU 150/100 PVPI 1 L RINGER LACTATO 1000 ML RINGER LACTATO 500 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%100 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%1000 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%250 ML SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000 ML SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 SONDA FOLEY 14 SONDA FOLEY 16 SONDA FOLEY 18 SONDA URETRAL 16 SONDA URETRAL 4 SONDA URETRAL 6 VASELINA LÍQUIDA 1Lt cateter tipo óculos nasal adulto cateter tipo óculos nasal pediátrico 18.148,54
23/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme DANFE Nº 1/228311; 1/230108; 18.148,54
08/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. parcial do EMPENHO 55/2020 - CONFORME DANFE Nº228311 SÉRIE 1. G.GOTUZZO & CIA.LTDA. - 10825 10.000,00
10/06/2020 Pagamento de Empenho 55/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.148,54
TOTAL 18.148,54 18.148,54 18.148,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.