O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 563 Data de lançamento: 31/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O 1° SEMESTRE DE 2020................. 172.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2020 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O 1° SEMESTRE DE 2020................. 172.000,00
05/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/059065805; 268,97
11/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/059683291; 27.397,62
12/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/059683291; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. JANEIRO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 27.397,62
02/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/062311957; U/062103328; 25.154,61
03/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/062311957; U/062103328; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 25.154,61
03/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF.JANEIRO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808.LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/059065805; 268,97
26/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/065075564; 272,38
30/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/065280420; 25.909,54
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/065075564; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. MARÇO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 272,38
08/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/065280420; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. MARÇO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 25.909,54
22/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/068078340; U/068109849; 26.018,72
14/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/068078340; U/068109849; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. ABRIL/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 26.018,72
27/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/071262488; 26.144,78
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/071262488; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. MAIO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 26.144,78
22/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/073193549; U/073193544; 815,39
29/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/074079436; U/071004861; U/073982916; 25.869,71
03/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/073193549; U/073193544; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. JUNHO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 815,39
08/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/074079436; U/071004861; U/073982916; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. JUNHO/2020 Rio Grande Energia SA - 12808. 25.869,71
22/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/076166467; U/076166462; 523,71
22/07/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/077192666; 13.624,57
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/076166467; U/076166462; PAGTO. REF. EMPENHO 563/2020 - REF. JULHO/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808. 523,71
07/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.624,57
TOTAL 172.000,00 172.000,00 172.000,00
SALDO A PAGAR 0,00