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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5693 Data de lançamento: 09/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 78 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DOS ESF's E NA UBS NAVEGANTES, DEVIDO A HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19......................... *ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA 1.666/2020 MIN.SAÚDE*... -ÁGUA SANITÁRIA................. 2,24 448,00
200.00 ÁLCOOL 70% 7,50 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DOS ESF's E NA UBS NAVEGANTES, DEVIDO A HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19......................... *ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA 1.666/2020 MIN.SAÚDE*... -ÁGUA SANITÁRIA................. ÁLCOOL 70% 1.948,00
21/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.948,00
22/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 1.948,00
TOTAL 1.948,00 1.948,00 1.948,00
SALDO A PAGAR 0,00