O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 09/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ-RS;A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 31 DE JULHO DE 2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº138/2018.............. -PAGAMENTO MENSAL PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020(05 MESES)........................... 130,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2020 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ-RS;A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 31 DE JULHO DE 2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº138/2018.............. -PAGAMENTO MENSAL PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020(05 MESES)........................... 650,00
10/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 130,00
05/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
14/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 130,00
06/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 130,00
12/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
12/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
04/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 130,00
14/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5707/2020 - PAGAMENTO DA 4ª PARCELA CONTRATUAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº7645. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 130,00
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.COMP.DEZ/2020 130,00
30/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2020 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 130,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00