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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANILDO BECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5712 Data de lançamento: 10/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 4 X 4,PARA RECUPERAR MOTOR;................ -KIT MOTOR;........... 531,87 2.127,48
1.00 -JOGO DE BRONZINA BIELA;.... 600,00 600,00
8.00 -PARAFUSO DE BIELA;..... 27,50 220,00
1.00 -BOMBA DO ÓLEO;........... 627,00 627,00
1.00 -JOGO DE JUNTA;........ 1.100,00 1.100,00
1.00 -BOMBA D'ÁGUA;.......... 441,00 441,00
1.00 -FILTRO + ÓLEO;...... 385,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 4 X 4,PARA RECUPERAR MOTOR;................ -KIT MOTOR;........... -JOGO DE BRONZINA BIELA;.... -PARAFUSO DE BIELA;..... -BOMBA DO ÓLEO;........... -JOGO DE JUNTA;........ -BOMBA D'ÁGUA;.......... -FILTRO + ÓLEO;...... 5.500,48
22/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 5.500,48
07/10/2020 Pagamento de Empenho 5712/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.500,48
TOTAL 5.500,48 5.500,48 5.500,48
SALDO A PAGAR 0,00