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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5749 Data de lançamento: 14/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A PARCELA DE Nº38............................ -PAGAMENTO REF.JUROS............. 1,00 320,82
1.00 -PAGAMENTO DE MULTAS............ 395,51 395,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2020 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A PARCELA DE Nº38............................ -PAGAMENTO REF.JUROS............. -PAGAMENTO DE MULTAS............ 716,33
14/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 716,33
24/09/2020 Pagamento de Empenho 5749/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 716,33
TOTAL 716,33 716,33 716,33
SALDO A PAGAR 0,00