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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 17/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
176.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/GÁS OXIGENIO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS E PARA AS AMBULÂNCIAS DA SEC.DA SAÚDE;.... -OXIGÊNIO GASSOSO MEDICINAL ,CIL. 6 A 10M³;..... 20,00 3.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/GÁS OXIGENIO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS E PARA AS AMBULÂNCIAS DA SEC.DA SAÚDE;.... -OXIGÊNIO GASSOSO MEDICINAL ,CIL. 6 A 10M³;..... 3.520,00
22/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 3.520,00
24/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 13161 3.520,00
TOTAL 3.520,00 3.520,00 3.520,00
SALDO A PAGAR 0,00