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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5824 Data de lançamento: 21/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS COM RELAÇÃO A DENGUE;............. -ADESIVOS DENGUE,COR VERDE;..... 1,16 580,00
500.00 -ADESIVO DENGUE,COR AMARELO;.... 1,16 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS COM RELAÇÃO A DENGUE;............. -ADESIVOS DENGUE,COR VERDE;..... -ADESIVO DENGUE,COR AMARELO;.... 1.160,00
25/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.160,00
29/09/2020 Pagamento de Empenho 5824/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00