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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 595 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO PSF INDÍGENA;........... -SACO DE LIXO PARA INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO)DE 30LITROS;.. 0,30 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO PSF INDÍGENA;........... -SACO DE LIXO PARA INFECTO-CONTAMINADO(BRANCO)DE 30LITROS;.. 30,00
28/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 30,00
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 595/2020 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00