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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 60 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2019...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro 3,89 46,68
1500.00 AGULHA INSULINA 13x0,45 MM 0,06 90,00
1500.00 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES 0,78 1.170,00
120.00 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 0,96 115,20
2.00 ESTÉTOSCOPIO PROFISSIONAL 12,35 24,70
50.00 FITA HGT ONNCALL PLUS CX C/50 23,00 1.150,00
1.00 PAPEL GRAU 250/50 55,62 55,62
2.00 indicador quimico para esterelização a vapor c/100 34,50 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-015/2019...................... ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 litro AGULHA INSULINA 13x0,45 MM EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉTOSCOPIO PROFISSIONAL FITA HGT ONNCALL PLUS CX C/50 PAPEL GRAU 250/50 indicador quimico para esterelização a vapor c/100 2.721,20
23/01/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.721,20
03/02/2020 ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. -2.721,20
04/02/2020 ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. -2.721,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.