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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6189 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS STARTMT_IZP 7F96;........ -LBRW004807 LIMPA PARA BRISA 200ML;....... 13,04 13,04
4.00 -ÓLEO 0W30 GRANEL;..... 36,55 146,20
1.00 -CONDICIONADOR DE METAIS TECH-ONE;..... 74,85 74,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS STARTMT_IZP 7F96;........ -LBRW004807 LIMPA PARA BRISA 200ML;....... -ÓLEO 0W30 GRANEL;..... -CONDICIONADOR DE METAIS TECH-ONE;..... 234,09
14/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 234,09
14/12/2020 Pagamento de Empenho 6189/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 234,09
TOTAL 234,09 234,09 234,09
SALDO A PAGAR 0,00