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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALCI N BECKER & CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6205 Data de lançamento: 29/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos Hospital Aderbal Schneider
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - Atenção Especializada

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Carro para Transporte de Materiais (diversos) - FECHADO/ EM AÇO INOX/ ALTURA DE 90 CM A 1 10 CM X LARGURA DE 50 CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70 CM.. 2.500,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Carro para Transporte de Materiais (diversos) - FECHADO/ EM AÇO INOX/ ALTURA DE 90 CM A 1 10 CM X LARGURA DE 50 CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70 CM........ 5.000,00
23/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.000,00
26/10/2020 Pagamento de Empenho 6205/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00